* Salário: R$ 3.000 a R$ 6.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Junior
Confidencial (Apenas para Cadastrados) | Ribeirão Preto - SP | Presencial
Descrição da vaga
❇️ Atuará apoiando as áreas de negócio na definição, avaliação e fortalecimento do ambiente de Controles Internos, garantindo conformidade com a Lei SOX, eficiência dos processos, mitigação de riscos e melhoria contínua. Será responsável por mapear processos, elaborar e revisar controles, realizar testes periódicos, acompanhar auditorias, elaborar relatórios de acompanhamento aos acionistas e apoiar a implementação dos controles internos da matriz , assegurando que o sistema de controles internos funcione com clareza, consistência e eficácia.
️Horário: Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00, com 1h12 de intervalo / refeição.
️ Vale Alimentação / Refeição – apoio para suas refeições diárias
Cesta de Natal – um carinho especial no fim do ano
Plano de Saúde – cuidado completo para você
Plano Odontológico – saúde bucal sempre em dia
️ Seguro de Vida sem custo – proteção para você e sua família
Vale Transporte – facilidade no deslocamento diário
Auxílio Medicamento – suporte financeiro para tratamentos e prescrições
️ Wellhub – acesso a academias e atividades físicas
Pluxee Cuida – apoio psicológico, social, nutricional e consultorias jurídica e financeira
Previdência Privada – com 100% de contribuição no aporte da empresa
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) – reconhecimento pelo seu desempenho
Responsabilidades e atribuições
Mapear, revisar e aprimorar processos e controles internos, garantindo eficiência e aderência às normas e políticas internas;
Elaborar fluxogramas, narrativas e matrizes de controles para suporte às análises e avaliações;
Executar testes de desenho (ToD) e de efetividade (ToE), propondo melhorias sempre que necessário;
Monitorar recomendações, planos de ação e GAPs de controles internos, acompanhando sua execução;
Suportar auditorias internas e externas, garantindo disponibilidade de informações e evidências;
Preparar relatórios técnicos e apresentações de resultados para gestores, áreas envolvidas e acionistas;
Apoiar as áreas de negócio na padronização de processos, implantação de controles e definição de políticas;
Dar suporte nos testes de "auditoria integrada", executados em conformidade com os acionistas espanhóis;
Apoiar na avaliação do ambiente de controles internos para cada nova empresa à ingressar no Grupo.
Requisitos e qualificações
Formação: Ensino superior.
Áreas: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Gestão de Riscos ou correlatas.
️⃣ Experiência prévia com Controles Internos, Compliance, Auditoria ou SOX será considerado diferencial;- ️⃣ Conhecimento em processos, riscos e controles (mapeamento, fluxogramas e matrizes);
- ️⃣ Capacidade analítica e habilidade para elaboração de relatórios e apresentações;
- ️⃣ Habilidade de comunicação clara e precisa ao público executivo, incluindo gerentes, diretores e Alta Administração.
Requisitos desejáveis
Idioma: Inglês e Espanhol intermediários serão considerados diferenciais.
- ️⃣ Experiência com Excel avançado e Power BI;
- ️⃣ Experiência com ferramentas de monitoramento de processos e controles será considerado diferencial;
- ️⃣ Vivência em auditorias internas e externas.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
Vale Alimentação / Refeição;
Cesta de Natal;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Seguro de Vida sem custo;
Vale Transporte;
Auxílio Medicamento;
Wellhub;
Pluxee Cuida;
Previdência Privada;
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
