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Coordenador(a) de Auditoria Interna

CLT (Efetivo)Presencial (Local)Rio de Janeiro-RJEmpresa Confidencial (Cadastre-se)

* Salário: R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês (estimado)

* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.

Área: Outros

Nível: Gerente

Contexte et environnement

Escopo geográfico do cargo: Nacional

Área geográfica: Brasil, Rio de Janeiro


Impacto do cargo nos resultados financeiros:

O cargo atua em um mercado regulado. O Brasil apresenta alta complexidade regulatória e está sujeito a mudanças frequentes. Além disso, SOX é uma regulamentação global.


Relacionamentos:

Tipologia de contatos: Internos


Stakeholders relacionados ao cargo:

  • Colaboradores responsáveis pelos controles SOX (execução e validação);
  • CODIR da Filial;
  • Equipe de Controle Interno e Governança da Matriz;
  • Equipe de Auditoria Interna da Matriz;
  • Equipe de Auditoria de Joint Ventures da Matriz;
  • Parceiros de Joint Venture;
  • Nível de contato: Nível 2 – requer capacidade de influenciar e convencer;


Horizonte de Reflexão:

Horizonte: Médio prazo (1–3 anos).

Objetivo: Implementar diretrizes por meio da otimização de processos.

Activités

O(A) Coordenador(a) de Auditoria Interna é responsável por:

  • Executar as atividades em conformidade com o Sistema de Gestão de HSE, alinhado aos Princípios One Maestro, visando salvaguardar a integridade das pessoas, preservar o meio ambiente e os recursos, e contribuir para a eficiência energética e descarbonização dos ativos e da reputação da empresa.
  • Apoiar o(a) Gerente de Governança Corporativa no planejamento anual (missões de auditoria da matriz, plano de auditoria, KPIs, etc.).
  • Coordenar, motivar, liderar e desenvolver a equipe de Auditoria Interna, acompanhando seu desempenho e desenvolvimento de carreira.
  • Estimular inovação e novas ideias nas atividades de auditoria.
  • Garantir que as atividades estejam em conformidade com os padrões de Governança e acordos de Joint Venture (Compliance/Integridade, Sistema de Gestão da Companhia – CMS, Sarbanes-Oxley – SOX, requisitos regulatórios, acordos com parceiros de JV, etc.).
  • Conduzir auditorias internas (JV, BV, controles SOX e processos locais), incluindo planejamento, execução, delegação, reporte e acompanhamento.
  • Assegurar o acompanhamento da implementação das recomendações de auditoria (Matriz, Interna e JV) e revisar o MEMO trimestral de follow-up de auditoria.
  • Garantir a atualização regular das ferramentas de auditoria (ex.: ferramenta JVADB, arquivo ACI, etc.).
  • Coordenar o planejamento anual de auditoria de Joint Ventures e comunicar adequadamente internamente a e aos parceiros (processo de exercício do direito de auditoria).
  • Coordenar os testes dos controles SOX, incluindo planejamento, delegação, supervisão e revisão dos resultados (relatório de auditoria SOX).
  • Coordenar o mapeamento de riscos, garantindo o acompanhamento dos planos de ação acordados com os responsáveis.
  • Promover discussões para aumentar a conscientização sobre riscos, boas práticas de auditoria e disseminar a cultura de Auditoria Interna na afiliada.


Finalidade do Cargo:

O(A) Coordenador(a) de Auditoria Interna suporta o(a) Gerente de Governança Corporativa garantindo por meio das auditorias realizadas a conformidade com as políticas de governança da Confidencial (Apenas para Cadastrados), com os requisitos da legislação SOX e com os acordos de Joint-Venture.

Também conduz exercícios de mapeamento de riscos de forma proativa, assegura a responsabilização entre as áreas e fomenta uma cultura de gestão de riscos na afiliada.

O cargo é responsável pelo reporte regular de assuntos de auditoria, proporcionando ao(à) Gerente de Governança Corporativa uma visão confiável sobre processos, controles e exposição a riscos da afiliada.

Profil du candidat

Formação:

Bacharel ou equivalente.


Competências Técnicas:

Experiência em Auditoria e Finanças.

Forte conhecimento da legislação SOX.

Conhecimento do negócio de Óleo & Gás.

Alta capacidade de planejamento e síntese.

Conhecimento básico de sistemas ERP (SAP).

Microsoft Office 365 – nível intermediário/avançado.


Competências Comportamentais:

Boa comunicação e liderança de equipes

Capacidade de trabalhar sob pressão e com prazos curtos

Forte pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas

Capacidade de compreender a complexidade do negócio e adaptar-se rapidamente a mudanças

Comunicação oral e escrita eficaz em todos os níveis.

Bons relacionamentos interpessoais.


Certificações:

Graduação em Finanças (Contabilidade, Economia ou Administração).

CIA – Certified Internal Auditor: diferencial.


Conhecimentos Específicos:

Experiência em Auditoria Externa (Big 4 como diferencial).

Experiência com controles SOX.

Experiência no setor de Óleo & Gás.


Experiência Profissional:

Mínimo de 8 anos de experiência em Auditoria Interna ou Externa, preferencialmente no setor de Energia.

Informations supplémentaires

Confidencial (Apenas para Cadastrados) valorise la diversité, promeut le développement individuel et offre des opportunités d'emploi égales à tous les candidats.